融资担保公司风险控制与审计部职责
1、负责制定、修订风险评审办法及合理化风险评审相关操作流程,业务流程;
2、负责对业务部门提交拟担保企业或项目从整体进行保前风险审查,并对该项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价;
3、负责对通过风险审查的项目出具风险审查意见,并充分揭示项目风险及风险控制措施;
4、负责对申请担保企业或项目的反担保措施从可行性风险角度提出意见;
5、负责组织评审委员会会议的召开,并记录会议纪要;
6、协助业务部门落实风险控制相关手续,并对业务部门风险评审制度的落实和执行情况进行监督;
7、负责协助公证处对拟担保客户合同的公证;
8、负责对在保客户保后检查的管理工作;
9、完成对公司业务的内部审计工作;
10、负责对档案日常的保管、维护、安全管理、日后调阅、保密销毁等工作;
11、完成公司领导交办的其他工作。
物业经理人网 www.pmceo.com篇2:房地产公司审计部部长职责(1)
房地产公司审计部部长职责(一)
岗位名称:审计部部长
所属下级:审计专员
工作目标:在董事长的领导与监督下,主持公司内部财务审计事务;行使监事会监事职务,负责对公司各部门高层管理人员及其工作人员的对外业务来往、采购核销等事项进行监督、检查。
主要职责:
1.负责公司内部财务审计工作,监督所有会计报表和预算报告的统一;
2.审阅财务部提供的财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
3.对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,并提出检察报告和处理意见;
4.定期、不定期对分公司内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,并提出指导意见;
5.对财务部日常业务进行财务监督;
6.配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
7.定期对公司各部门的资金使用情况进行审查,并提出相应的意见。
篇3:房地产公司审计部职责(2)
房地产开发公司审计部职责(二)
1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行
2、对公司审计制度的执行情况进行检查
3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计
5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计
6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计
7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况
8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作
10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议
11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计
12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查
13、整理专案审计报告、提出出来意见
14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况
15、配合审计机关进行必要的专项调查
16、办理公司领导交办的其他审计事项。
篇4:大型房地产审计部长岗位工作职责
大型房地产审计部长岗位职责
岗位职责
1、负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计
2、负责配合外部审计公司对本部和控股、参股公司的财务审计工作
3、负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施
4、负责牵头处理安全事故及对重大工程质量事故进行善后处理
5、负责公司的安全管理及综合治理工作,对日常安全工作进行监督检查
6、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
7、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行提前审计
8、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计
9、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计
10、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况
11、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
12、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作。
任职条件:
1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有3年以上专业工作经验。
2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30-50岁。
3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力、
4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。
5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则
6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律知识。
7、善于全面掌握企业经营管理中各个重要环节的基本情况,具有较强的整体控制和协调能力,能够及时发现公司各部门带有倾向性的问题,并迅速采取审计行动。
篇5:大型房地产审计部职责
大型房地产审计部职责
1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行
2、对公司审计制度的执行情况进行检查
3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计
5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计
6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计
7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况
8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作
10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议
11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计
12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查
13、整理专案审计报告、提出出来意见
14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况
15、配合审计机关进行必要的专项调查
16、办理公司领导交办的其他审计事项。